17
НДС для чайников
Кому не лень, объясните, пожалуйста.
Определения и описания в инете почитала, а примеров "на пальцах" не нашла.
Продаю я, например, услугу. Стоит она 100 руб. Накидываю НДС. Получается 118. Получаю от покупателя эти 118 рублей. А дальше что? Отдаю эти 18 рублей государству?
И в чем здесб такая важная роль счет-фактуры?
Мне так, для общего развития хочется понять....
Спасибо.
Это amp страница - сокращенная версия обсуждения
Читать полную версию обсужденияКому не лень, объясните, пожалуйста.
Определения и описания в инете почитала, а примеров "на пальцах" не нашла.
Продаю я, например, услугу. Стоит она 100 руб. Накидываю НДС. Получается 118. Получаю от покупателя эти 118 рублей. А дальше что? Отдаю эти 18 рублей государству?
И в чем здесб такая важная роль счет-фактуры?
Мне так, для общего развития хочется понять....
Спасибо.
Определения и описания в инете почитала, а примеров "на пальцах" не нашла.
Продаю я, например, услугу. Стоит она 100 руб. Накидываю НДС. Получается 118. Получаю от покупателя эти 118 рублей. А дальше что? Отдаю эти 18 рублей государству?
И в чем здесб такая важная роль счет-фактуры?
Мне так, для общего развития хочется понять....
Спасибо.
Anonymous
а 18 рублей этих все же кто платит государству? я-продавец или покупатель?
Anonymous
Счет-фактуру вы отдаете вашему покупателю и она является основанием для принятия к вычету ндс у него, тоесть на пальцах если - покупатель эту сумму зачтет в счет оплаты своих платежей по НДС (тоесть применит вычет по НДС).
Без разницы что это, услуга, товар и т.д. Схема одна и таже.
Без разницы что это, услуга, товар и т.д. Схема одна и таже.
аудитор
Платит вам НДС покупатель товара или услуги. Если оборот у вас внутренний (внутри государства) и облагаемый по той же ставке (18%), то вы платите государству в установленный срок не 18 рублей, а 18 рублей минус НДС с услуг и товаров, купленных вами в тот же период налогообложения. У нас это - календарный месяц:)
Т.е. если вам заплатили 18 рублей, а вы заплатили 16 рублей, то в бюджет платите 2 рубля.
Если вы заплатили 20 рублей, то ничего не платите и бюджет вам должен 2 рубля...
Если у вас экспорт товаров и услоуг ( оборот внешний), то услугу вы продаёте за 100 крон ровно. Со ставкой налога 0%, в бюджет не платите ничего, пишете заявление на возврат НДС уплаченного вами...
Т.е. если вам заплатили 18 рублей, а вы заплатили 16 рублей, то в бюджет платите 2 рубля.
Если вы заплатили 20 рублей, то ничего не платите и бюджет вам должен 2 рубля...
Если у вас экспорт товаров и услоуг ( оборот внешний), то услугу вы продаёте за 100 крон ровно. Со ставкой налога 0%, в бюджет не платите ничего, пишете заявление на возврат НДС уплаченного вами...
Про счёт-фактуру...Почитайте в вашем законодательстве ЧТО является первым моментом оборота...Подозреваю, что у вас это момент выставления счёт-фактуры:) Она может быть выставлена в ноябре, а оплата по ней может состояться 2 месяца спустя. Однако, гос-ву НДС вы должны уже за ноябрь. За вычетом НДС по всем счёт-фактурам от поставщтков за тот же период. Т.е. за ноябрь:)
Все! Поняла!
Всем большое спасибо!
Всем большое спасибо!
Автор
Это amp страница - сокращенная версия обсуждения
Читать полную версию обсуждения