НДС с авансов -суть учета-?
Сейчас НДС учитывается по оплате или по отгрузке-?
Авансы от поставщиков: мы им заплатили в декабре (они выставили авансовый счет-фактуру),
они отгрузили нам товар - в феврале. В декабре мы принимаем входящий НДС к вычету на основании
авансового счет-фактуры, а когда происходит поступление товара -счет-фактура на товар
ведь тоже есть - не происходит ли задваивания входящего НДС-?
На каком счете проверить чтобы не было ЗАДВАИВАНИЯ?
Тот же самый вопрос про покупателей: покупатель оплатил в декабре, Мы ему выставили авансовый счет-фактуру,
Отгружаем его в марте. Тоже ведь даем накладную и счет-фактуру на ту же самую сумму
Объясните суть и методологию учета авансов или ткните в ссылку.
А то ничего не понимаю :-(
ранее принятый НДС к вычету восстанавливается в момент поступления товара/ Так и же и с начисленных авансов. Читайте НК, там все написано ;-)
А как может быть задваивание, если у вас одни и те же суммы попадают сначала в книгу покупок, а потом в книгу продаж?
Покупатель вам оплатил аванс, вы ему дали с/ф на аванс и эта с/ф попала в книгу продаж.
После того как произошла отгрузка на сумму аванса (оказание услуг или что там у вас?) вы должны принять к вычету ранее уплаченный НДС с аванса и занести его в книгу покупок.
Если Вы этого не сделаете, то у Вас будут висеть суммы на счете 76АВ
Задваивание идет так, что с аванса уже сделана проводка Дт76 Кт 68 и при отгрузке опять идет Кт 68, вот вам и задваивание, а вот как раз книга покупок спасет от этой беды)
= жду помощи. у кого есть время и желание -разъясните, пожалуйста. Думаю, что для профессионала это дело 5-ти минут
У профессионалов нет желания с халявщицами общаться. Профессионалы в свои знания вкладывали время и деньги.
Идите учитесь - и будет вам счастье!
Профессионалы точно во ВСЕ свои знания деньги вложили? Или все же где-то что-то прочитали, где-то что-то спросили? :)
Не будьте так категоричны и помните про то, что не боги горшки обжигают :)
Все когда-то что-то делают в первый раз. Если бы могла - помогла бы обязательно. Жаль, что не бухгалтер.
Знания не собираются на форумах. Вы не бухгалтер, вам не оценить "глубину" вопроса. Еще можно подсказать, когда спрашивают -как в программе ту или иную проблемку преодолеть.
А здесь дЭвушка в методологию не въезжает и ресницами хлопает...
НДС учитывается по отгрузке.
получили аванс - сделали сч\ф на аванс, отгрузили товар - аванс сторнировали.
все авансы на 76 сч собираются.
всю информацию, как учитывается НДС с авансов - полученных и выданных, можно найти не только на форуме, но и в интернете, в поисковике.
если бух учет изучаете, разберетесь :)